ESPECIALISTA REGIONAL DE CONTROL INTERNO TI (11414)

Date: Apr 1, 2025

Location: FRANCISCO MORAZAN, HN

Company: Ficohsa

Especialista Regional de Control interno 

Banco - Tegucigalpa

 

Objetivo:

Supervisar, gestionar y asegurar el cierre de los hallazgos de TI Regional tanta auditoría interna, auditoría externa, regulador y SI con cumplimiento a la política de SI, TI y Riesgo Operativo asegurando el correcto seguimiento y cumplimiento a las atenciones de vulnerabilidades de los sistemas y escaneos la atención de hallazgos identificados por los proveedores de SI con el fin de cumplir con los requerimientos de los entes reguladores y puntos de auditoría. Cumplimiento a los lineamientos de la Estrategia de Tecnología Regional mediante planes de Control Interno de TI que ayude a mantener una operación bajo un buen ambiente de Control.

 

Funciones:

  • Administrar las solicitudes requerimientos de auditoría interna, externa, Si, Riesgo Operativo y Cumplimiento para que esta cumpla con todas las solicitudes mediante una validación de entrega de calidad de insumos.
  • Supervisar y asegurarse de la resolución de hallazgos identificados mediante la herramienta de Teammate asegurando el cumplimento de la fórmula de atenciones de Auditoría Interna
  • Cumplir, documentar y actualizar los requerimientos iniciales de las diversas áreas de Control de Segunda línea.
  • Monitorear mediante reportes mensuales los indicadores y productividad y eficiencia de Control Interno
  • Cumplimiento de SLA de Hallazgos de Auditoria para garantizar el indicador de resultados al 100% mensual.
  • Asesorar y apoyar a las diversas áreas de TI Regional con temas relacionados con auditoria interno, externa, regulados y SI.
  • Atención a los proyectos internos de Riesgos utilizando la metodología de Riesgos y seguimiento a los diversos proyectos donde se tiene componente tecnológico
  • Administración y seguimiento de las vulnerabilidades de los sistemas mediante cumplimiento de Dashboard de atenciones.
  • Ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Control Interno de TI.
  • Asesorar y recomendar a las diversas áreas de TI para dar respuesta a las diversas áreas de Control.
  • Gestores de Riesgos para el apoyo a Riesgos en cuanto a la actualización de la matriz de forma trimestral.

 

Formación académica 

Ingenieria en Sistemas, Licenciatura en Informática o carreras afines

 

Experiencia Laboral

  • 3 años de experiencia como Auditor de Sistemas, Oficial Sr. de Seguridad de la Información, Oficial Sr. Ciberseguridad, Supervisor de Riesgos en Instituciones Financieras

 

Conocimientos requeridos

  • Herramientas de gestion de riesgos.
  • Normativas Bancarias y regulaciones locales
  • Office avanzado nivel de usuario, especialmente excel y power point